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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提A公司本月應(yīng)付的會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄為 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,下月收到A公司付款并收到開具的發(fā)票 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款, 那么可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅分錄怎么做呢??是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 嗎?
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速問速答借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
在增加上一個(gè)這個(gè)分錄,再加上你的就對(duì)了。
2022 03/10 17:36
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