問題已解決

老師本公司收到承兌匯票200000萬,先了第三方貼現(xiàn),貼現(xiàn)費是3500,銀行收到196500。貼現(xiàn)費無法開發(fā)票只寫了個收據(jù),怎么做賬務(wù)處理

84784951| 提問時間:2022 03/10 09:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
收到的借應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借銀行存款,196500 財務(wù)費用,3500 貸應(yīng)收票據(jù)。
2022 03/10 09:51
84784951
2022 03/10 09:52
貼現(xiàn)費沒有發(fā)票怎么處理
郭老師
2022 03/10 09:55
沒有發(fā)票,正常做賬,不允許抵扣所得稅。
84784951
2022 03/10 09:57
找第三方貼現(xiàn)會被查嗎
84784951
2022 03/10 09:59
貼現(xiàn)公司每隔一段時間就會注銷貼現(xiàn)費網(wǎng)銀
郭老師
2022 03/10 10:01
這個不一定,稅務(wù)局對這塊兒沒有監(jiān)管。
84784951
2022 03/10 10:15
之前做賬做的是借應(yīng)收賬款貸主營跟稅,真會分錄怎么處理
84784951
2022 03/10 10:16
貼現(xiàn)費這3500,是別人墊付的錢
84784951
2022 03/10 10:17
財務(wù)費用怎么付的錢是不是也得寫筆分錄
郭老師
2022 03/10 10:18
借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款20萬收到的。
郭老師
2022 03/10 10:18
那不對,他給你錢的時候,應(yīng)該給你20萬才對,那你為什么說你收到了。196500。
84784951
2022 03/10 10:23
老師您能給我寫個完整分錄嗎謝謝
84784951
2022 03/10 10:25
就是去年做賬做的借應(yīng)收賬款20萬,貸主營跟稅。今年付的是承兌匯票20萬。我們首單匯票后找三方公司貼現(xiàn)了。三方公司打亂到我們賬戶196500,另外3500,是別人墊付的。只給開了個收據(jù)
郭老師
2022 03/10 10:25
你好,你銀行賬上到底收到了多少錢?
84784951
2022 03/10 10:30
銀行賬上收到196500元
84784951
2022 03/10 10:31
3500財務(wù)費用是出納付的款
郭老師
2022 03/10 10:36
借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)收賬款20 借銀行存款196500, 財務(wù)費用3500, 貸應(yīng)收票據(jù)20萬 借財務(wù)費用3500貸其他應(yīng)付款。
84784951
2022 03/10 10:36
這個貼現(xiàn)費用的3500沒體現(xiàn)怎么付的款有點蒙了
郭老師
2022 03/10 10:39
好,為什么沒有體現(xiàn)財務(wù)費用,不是嗎?
郭老師
2022 03/10 10:39
財務(wù)費用體現(xiàn)了兩次 你們的貼現(xiàn)相當于是7000。
84784951
2022 03/10 10:42
那就是不用做那比借財務(wù)費用貸其他應(yīng)付款對吧。上面分錄就截止了
郭老師
2022 03/10 10:44
要的,那你個人支付的那筆錢不算上嘛。
84784951
2022 03/10 10:50
那一共貼現(xiàn)費就3500,這樣做了不就變成7000了嗎
郭老師
2022 03/10 10:51
你好,那就不對,對方應(yīng)該給你打20萬才對。
郭老師
2022 03/10 10:51
再問一下出納,他確實支付嗎?
84784951
2022 03/10 10:57
想明白了老師直接在匯票里扣的,沒支付
郭老師
2022 03/10 10:58
3500財務(wù)費用是出納付的款 2022-03-10 10:31 那這個是啥意思 出納付的是啥錢
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