當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)實(shí)際做過清理亂賬的老師回答 剛接手一家公司,應(yīng)收應(yīng)付等往來款非常亂,怎么清理,用什么方法清理好呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好,往來清理首先你要核對(duì)有無多方記賬的情況,比如往來科目使用混亂,這種需要你內(nèi)部調(diào)整處理,將應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖。第二,只能通過往來對(duì)賬的方式,出具對(duì)賬函要求對(duì)方單位函證,對(duì)于雙方存在的往來差異查找原因調(diào)賬處理。往來對(duì)賬每年至少核對(duì)一次。
2022 03/09 15:14
84785024
2022 03/09 15:24
還有的是因?yàn)闃I(yè)務(wù)未給單據(jù)給財(cái)務(wù),漏記,科目使用混亂都有可能,往來亂賬是最麻煩的,因?yàn)椴荒軐?shí)物財(cái)產(chǎn)直接盤存,內(nèi)部清理只能從頭開始嗎?那樣工作量太大了,一時(shí)半會(huì)理不清,后面越來越亂,第二怕 對(duì)方單位虛報(bào),老板不認(rèn)可 也不能作為重新建賬的期初余額。老師在實(shí)際工作中有什么更為有效的辦法嗎?
白老師(恒者行遠(yuǎn))
2022 03/09 15:32
首先你往來函證很有必要,函證完對(duì)有差異的重點(diǎn)關(guān)注,如果對(duì)方和你的有差異,需要和對(duì)方逐筆核對(duì)往來。要確保賬實(shí)相符,這個(gè)沒有辦法的,只能按照最基本的辦法核對(duì)。
閱讀 915