問題已解決
老師 ,我們是商貿企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?
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速問速答你好;? ? 那你就紅沖暫估分錄 。然后去調整下 結轉分錄。 把多結轉的成本給紅沖了即可 。??
2022 03/09 11:33
84784957
2022 03/09 11:34
但是跨年了哦
84784957
2022 03/09 11:35
當時拿到發(fā)票的時候太晚了,現在怎么辦。已經報稅了。能直接改12月的賬嗎?
84784957
2022 03/09 11:35
然后匯算清繳按正確的報?
meizi老師
2022 03/09 11:45
你好; 跨年了可以反結賬去21年賬套去修改的; 可以的。? ??
84784957
2022 03/09 11:46
直接修改12月的就行了?匯算清繳再按正確的做???
meizi老師
2022 03/09 11:52
?你好;是的。? ?在12月改了。? ?去改4季度申報表和 報表? ; 然后按修改后的數據來報匯算的。 是的??
84784957
2022 03/09 11:58
第四季度的申報表已經報稅了啊 改不了啊 只能是改匯算清繳的數據
meizi老師
2022 03/09 12:04
?你好; 可以改。 去大廳改哈。 除非你稅務局允許你? 不用改??
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