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請問老師,老板買了1萬元的手表送客戶,開的專票,我應(yīng)該怎么處理

84785008| 提問時(shí)間:2022 03/09 10:34
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,按價(jià)稅合計(jì)金額 借,管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸,銀行存款;
2022 03/09 10:40
84785008
2022 03/09 10:41
進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?正常工作中還需要視同銷售繳納增值稅嗎
立紅老師
2022 03/09 10:42
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,不視同銷售;
84785008
2022 03/09 10:43
算業(yè)務(wù)招待費(fèi)也不能抵扣嗎?還有我看說是要帶對方繳納個(gè)人所得稅,這怎么交啊,送給別人的
立紅老師
2022 03/09 10:47
同學(xué)你好 算業(yè)務(wù)招待費(fèi)也不能抵扣嗎?)——不能抵扣的; 還有我看說是要帶對方繳納個(gè)人所得稅,這怎么交啊,送給別人的——這個(gè)在實(shí)務(wù)工作中是實(shí)現(xiàn)不了的,如果稅務(wù)讓交稅,那只能由您 企業(yè) 自已負(fù)擔(dān)這部分稅款;
84785008
2022 03/09 10:48
所以說進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,也不需繳納個(gè)稅,企業(yè)所得稅稅前也可以扣除,是嗎
立紅老師
2022 03/09 10:54
同學(xué)你好 是的;企業(yè) 所得稅在匯算時(shí)是需要調(diào)整的,是屬于限額扣除,不是全額扣除;
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