問題已解決
請問老師,老板買了1萬元的手表送客戶,開的專票,我應(yīng)該怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好,按價稅合計金額
借,管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸,銀行存款;
2022 03/09 10:40
84785008
2022 03/09 10:41
進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?正常工作中還需要視同銷售繳納增值稅嗎
立紅老師
2022 03/09 10:42
同學(xué)你好,進(jìn)項稅額不能抵扣,不視同銷售;
84785008
2022 03/09 10:43
算業(yè)務(wù)招待費(fèi)也不能抵扣嗎?還有我看說是要帶對方繳納個人所得稅,這怎么交啊,送給別人的
立紅老師
2022 03/09 10:47
同學(xué)你好
算業(yè)務(wù)招待費(fèi)也不能抵扣嗎?)——不能抵扣的;
還有我看說是要帶對方繳納個人所得稅,這怎么交啊,送給別人的——這個在實務(wù)工作中是實現(xiàn)不了的,如果稅務(wù)讓交稅,那只能由您 企業(yè) 自已負(fù)擔(dān)這部分稅款;
84785008
2022 03/09 10:48
所以說進(jìn)項稅額不能抵扣,也不需繳納個稅,企業(yè)所得稅稅前也可以扣除,是嗎
立紅老師
2022 03/09 10:54
同學(xué)你好
是的;企業(yè) 所得稅在匯算時是需要調(diào)整的,是屬于限額扣除,不是全額扣除;
閱讀 91