問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司,開(kāi)的建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,如果當(dāng)月沒(méi)有收入,那支出的成本是放在那個(gè)成本科目了

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/09 09:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,工程施工里面的。
2022 03/09 09:21
84785030
2022 03/09 09:22
工程施工是可以建二級(jí)科目的嘛
郭老師
2022 03/09 09:23
可以的啊,完全沒(méi)有問(wèn)題啊,材料費(fèi)人工費(fèi)等。
84785030
2022 03/09 09:26
工程完了,但是款項(xiàng)還沒(méi)有轉(zhuǎn)完,未付的材料款這些,是可以暫估,等款項(xiàng)下來(lái)了,再用發(fā)票先沖銷再做賬嘛,如果是人工費(fèi) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-民工工資 貸 應(yīng)付賬款-暫估嗎
郭老師
2022 03/09 09:27
可以的,可以這么做的。
84785030
2022 03/09 09:28
后面發(fā)工資,是做相反分錄,還是紅沖了
郭老師
2022 03/09 09:29
之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后做正確的。
84785030
2022 03/09 09:33
暫估的工資,先是做沖銷分錄,然后計(jì)提,最后做付工資的分錄嘛
郭老師
2022 03/09 09:33
對(duì)的是的,是這么做的。
84785030
2022 03/09 09:43
比如一月開(kāi)票收入50萬(wàn),1月就計(jì)提45萬(wàn),付了30萬(wàn),剩余的后面付款,這樣是不是就不用暫估了
郭老師
2022 03/09 09:44
好對(duì)的是的可以的。
84785030
2022 03/09 09:46
計(jì)提的工資后面要附工資表,暫估的后面要附工資表不了
郭老師
2022 03/09 09:47
好,暫估的,用不用都可以。
84785030
2022 03/09 09:48
就是如果不明確后面工資要付多少,最好是暫估嘛
郭老師
2022 03/09 09:49
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
郭老師
2022 03/09 09:49
想要抵扣所得稅就暫估?
84785030
2022 03/09 09:51
是的,想要抵扣所得稅,可以暫估了,到4季度的時(shí)候,沒(méi)有付完的再來(lái)調(diào)整,是可以的嘛
郭老師
2022 03/09 09:54
可以的,可以調(diào)整的。
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