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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,內(nèi)賬,2021年12月預(yù)估了比費(fèi)用,今年1月正確的費(fèi)用已經(jīng)出來了,怎么調(diào)整??上年預(yù)估的費(fèi)用是,借:管理費(fèi)用~A部門3300 管理費(fèi)用~B部門9900 管理費(fèi)用~C部門9900 管理費(fèi)用~D部門9900 貸:其他應(yīng)付款 33000,但是現(xiàn)在A部門是2900.73元,B部門12750.70元,C部門8600.70元,D部門8796.70元
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速問速答同學(xué)你好
暫估的紅沖然后按照發(fā)票來做藍(lán)字分錄
2022 03/08 16:25
84785003
2022 03/08 17:21
直接沖會影響我今年的利潤吧?因?yàn)檫@個費(fèi)用是屬于去年的哦?
樸老師
2022 03/08 17:31
同學(xué)你好
對的
直接沖就可以
這個沒事
84785003
2022 03/09 15:04
能不能不掛管理費(fèi)用?掛以前年度損益調(diào)整?
樸老師
2022 03/09 15:11
同學(xué)你好
內(nèi)賬這個沒事
84785003
2022 03/09 15:15
就是可以掛以前年度損益調(diào)整這個科目對吧?那我沖掉2021年12月的這筆預(yù)估費(fèi)用的分錄,再重新掛以前年度權(quán)益?
樸老師
2022 03/09 15:19
內(nèi)賬其實(shí)可以不用的
直接計(jì)入當(dāng)期就行
84785003
2022 03/09 15:22
因?yàn)槔习逡串?dāng)期實(shí)際的利潤,那個會影響當(dāng)期利潤,
樸老師
2022 03/09 15:26
那你就用以前年度損益調(diào)整來做
84785003
2022 03/09 15:52
那我借:其他應(yīng)付款 33000
? ? ?借:以前年度損益a部門-399.27
借:以前年度損益b部門2850.7
借:以前年度損益c部門-1299.3
借:以前年度損益d部門-1103.3
? ? ? ? ? 貸:銀行存款33048.83,這樣的分錄沒錯吧?
? ?
樸老師
2022 03/09 16:02
同學(xué)你好
以前年度損益調(diào)整最后用利潤分配未分配利潤沖的
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