問題已解決
老師你好!我有留抵稅現(xiàn)在是員工付款后來報銷金稅服務費,報銷款已支付那我應該怎么做分錄
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速問速答借:管理費用
貸:庫存現(xiàn)金
2022 03/08 16:12
84784971
2022 03/08 16:14
那稅盤服務費下月個再沖管理費嗎?
家權老師
2022 03/08 16:19
是的,發(fā)生抵減的時候再沖
84784971
2022 03/08 16:22
是已經(jīng)發(fā)生了,他拿著發(fā)票來報銷付了款。但我現(xiàn)在有留抵不抵扣這280,是不是也可以先全部進管理費用下月來沖減?
家權老師
2022 03/08 16:24
是的,先全部進管理費用下月來沖減
84784971
2022 03/08 16:33
謝謝老師!
家權老師
2022 03/08 16:37
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
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