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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這一筆分錄可以這么合并嘛
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速問速答你好; 合并也不是你這樣合并的哦 ; 要走轉(zhuǎn)出未交增值稅去處理 哈 ;
2022 03/08 15:20
84785017
2022 03/08 15:24
那還是按左邊的來嗎
84785017
2022 03/08 15:25
那待抵扣是 進(jìn)項(xiàng)多 還沒來抵扣是吧
meizi老師
2022 03/08 15:28
?好;? 你不嫌麻煩也可以按左邊的; 如果想結(jié)合一起 做合并的? ? ? 就 先轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅在去轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去繳納即可? ?;是的??
84785017
2022 03/08 17:22
那老師合并分錄怎么寫?
meizi老師
2022 03/08 17:25
你好;? ?我簡(jiǎn)寫了哈 ; 比如進(jìn)項(xiàng)稅100小于銷項(xiàng)稅 150 繳納 50? ; 那么 你做 借 銷項(xiàng)稅150? ;? ?貸 進(jìn)項(xiàng)稅100? ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 ;? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50? ; 然后次月繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50 貸銀行存款50? ?
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