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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好。我21年12月份和22年1月份申報(bào)的一般納稅人增值稅沒有享受加計(jì)扣除。本月修改了增值稅申報(bào)表。我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
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速問速答你好;? ? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅;? 貸? 以前年度損益調(diào)整 ;? ; 借???以前年度損益調(diào)整 ;? 貸利潤分配-未分配利潤??
2022 03/08 14:15
84785017
2022 03/08 14:18
這是12月份的分錄還是一月份的分錄?
meizi老師
2022 03/08 14:19
你好; 你們加計(jì)扣除12月? ?在12月做上面分錄? 。? 1月的 22年的直接做 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸其他收益? ?
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