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老師您好 其他應(yīng)收款科目期末數(shù)是負(fù)數(shù),期初余額應(yīng)該怎么錄入呢 可以直接錄在其他應(yīng)付款嗎

84785035| 提問時(shí)間:2022 03/08 13:40
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,期初余額錄入時(shí),真實(shí)反映為負(fù)數(shù),不能錄在其他應(yīng)付款。
2022 03/08 13:41
84785035
2022 03/08 13:42
好的老師 同一個(gè)人只用一個(gè)科目也可以是嗎 比如其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付)
大海老師
2022 03/08 13:44
是的,可以的,實(shí)際工作中有這樣的情況,既涉及到應(yīng)收也涉及到應(yīng)付
84785035
2022 03/08 13:46
老師您的建議呢 怎么記能更清楚一些 新手會(huì)計(jì)請(qǐng)老師多多指點(diǎn)
大海老師
2022 03/08 13:50
最主要的是依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),比如員工向公司借款,涉及其他應(yīng)收款,員工向公司報(bào)銷費(fèi)用,涉及其他應(yīng)付款,那么這個(gè)員工就既涉及到其他應(yīng)收也涉及到其他應(yīng)付,兩者不能混為一談。 如果員工只涉及到報(bào)銷費(fèi)用,那么就只涉及到其他應(yīng)付款。
84785035
2022 03/08 13:52
那您的意思員工兩個(gè)科目都涉及就要兩個(gè)科目都用了
大海老師
2022 03/08 13:52
是的,根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)記賬是最清楚的。
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