問題已解決
你好 我按照進項銷項稅算出交增值稅2500 可是申報填表時 由于小數(shù)點問題 實際交了2500.03 我之前轉(zhuǎn)出增值稅憑證是 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅2500 貸 未交增值稅2500 現(xiàn)在多交了0.03 調(diào)整憑證怎么做呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答現(xiàn)在多交了0.03,計入稅金及附加
2022 03/08 11:19
閱讀 262
你好 我按照進項銷項稅算出交增值稅2500 可是申報填表時 由于小數(shù)點問題 實際交了2500.03 我之前轉(zhuǎn)出增值稅憑證是 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅2500 貸 未交增值稅2500 現(xiàn)在多交了0.03 調(diào)整憑證怎么做呢
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容