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老師我們賬上的固定資產(chǎn),還有待攤費(fèi)用都好多年沒有動(dòng)過了,我現(xiàn)在剛接手,怎么做?現(xiàn)在實(shí)際上也沒有固定資產(chǎn),也沒有了待攤費(fèi)用

84784950| 提問時(shí)間:2022 03/08 09:41
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果都不知道出處了,都做到營(yíng)業(yè)外支出處理
2022 03/08 09:42
84784950
2022 03/08 10:42
還有上個(gè)月本年利潤(rùn)是借方數(shù),那這個(gè)月的余額怎么算?就是負(fù)的上個(gè)月余額加貸方數(shù)減借方數(shù)?
小惑老師
2022 03/08 10:55
哪個(gè)科目的余額你要計(jì)算
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