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餐飲行業(yè)繳納印花稅 請問是按照(開票金額(不含稅)+收到的發(fā)票金額) *0.0003繳納嗎

84784960| 提問時間:2022 03/07 17:07
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學, 你好,這個計算沒有問題,是的。
2022 03/07 17:07
84784960
2022 03/07 17:09
那請問可以一次繳納嗎?次年年初一次性
星河老師
2022 03/07 17:12
同學 這個可以匯總一次性繳納的 沒有問題。
84784960
2022 03/07 18:52
老師還有個問題,請問收到的發(fā)票金額 是只用核算記到成本的發(fā)票金額嗎
星河老師
2022 03/07 19:20
同學你好,這個具體指的是什么成本費用金額呢?什么類型的發(fā)票?老師再判斷下。
84784960
2022 03/07 19:23
我也不知道怎么判斷,所以我想問是不是可以直接用主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)合計×稅率
星河老師
2022 03/07 20:36
同學你好,收入部分是可以根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入來判斷的。但是成本購進部分需要進行進一步判斷,比如這個月你買了100斤土豆,其中90斤用于銷售了,十斤還在庫存里面,這個時候你的主營業(yè)務(wù)成本之結(jié)轉(zhuǎn)了90斤。
星河老師
2022 03/07 20:37
還有十斤是在庫存里面的,如果你只用主營業(yè)務(wù)成本90去繳納印花稅的話呢,這個金額就會少了。
84784960
2022 03/07 20:39
明白了老師,我想明白費用票是不需要繳納印花稅,只有計入成本部分的才需要繳納這個是沒有問題的波,如果按您的意思 我如果加上庫存商品和原材料的余額繳納才是正確的 是嗎
星河老師
2022 03/07 20:42
,對的,你現(xiàn)在的理解是正確的,很棒。 是結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品的成本,再加上原材料領(lǐng)用的余額。
84784960
2022 03/07 20:44
非常感謝老師 ,明白了
星河老師
2022 03/07 20:48
不客氣,請評分五分,祝工作順利,生活愉快。
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