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分錄和原來同方向負數可以嗎?
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速問速答那就是借:原材料,應交稅費-增值稅-進項稅,貸:應付賬款,負數,申報表就填在進項稅額轉出?原來第一次開過去的發(fā)票正常去認證?負數發(fā)票就不用認證?
2017 03/21 10:56
84785043
2017 03/21 10:59
前面有一張2000的,后面開了998退貨的,2000的認證了998的退貨的不用填在申報表?
84785043
2017 03/21 11:01
現原來那張2000,和退貨998,原來開的2000的現在才去認證,998退貨的不也應該填在申報表嗎?
宋生老師
2017 03/21 10:53
您好!可以的。
宋生老師
2017 03/21 10:58
您好!申報表不用填啊。你都沒有去認證
宋生老師
2017 03/21 11:03
您好!你如果都沒有認證,就都不用在申報表體現了。
宋生老師
2017 03/21 11:05
您好!剛剛答快了。
是這樣的,如果你2個金額不同的話,你先認證這個2000,然后這個998不用認證,但是998對應的稅額要轉出。
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