問題已解決

老師,有筆業(yè)務(wù)以前已經(jīng)入賬了,是應(yīng)付賬款,可是付款時(shí)直接按照當(dāng)時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)走賬了,現(xiàn)在也跨年了,該怎么調(diào)整

84784989| 提問時(shí)間:2022 03/05 20:19
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)相當(dāng)于是做過賬了,但是還沒有平賬。 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整
2022 03/05 20:20
84784989
2022 03/05 20:24
直接在當(dāng)月做這個(gè)分錄就可以了嗎
王超老師
2022 03/05 20:29
是的,就是在當(dāng)月做這個(gè)分錄的
84784989
2022 03/05 20:31
謝謝老師
王超老師
2022 03/05 20:33
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