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請教一下,我2月把去年10月和今年1月的專票紅沖了,2月申報增稅怎么填報表呢?

84784999| 提問時間:2022 03/04 15:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的負數(shù)銷售額加上正數(shù)銷售額合計填寫。
2022 03/04 15:58
84784999
2022 03/04 16:00
在那個表里填呢?詳細說一下
郭老師
2022 03/04 16:00
表一里面的你的銷售額一共是多少?專票還是普票?百分之多少的稅率?
84784999
2022 03/04 16:01
專票 ? ? 銷售額120萬 ? ? 9個點子稅
郭老師
2022 03/04 16:02
9%一般計稅,提供服務專票。 需要你當月的正數(shù)加上負數(shù)合計填寫。
84784999
2022 03/04 16:02
建筑公司
郭老師
2022 03/04 16:02
9%一般計稅,提供服務專票。 需要你當月的正數(shù)加上負數(shù)合計填寫。未讀
郭老師
2022 03/04 16:03
然后在附表三百分之九服務一列,填寫價稅合計。如果你只有附屬銷售額,沒有正數(shù)的話,自己申報不了,得去稅務局。
84784999
2022 03/04 16:03
不是很明白,咋辦呢
郭老師
2022 03/04 16:04
你好,具體的還哪里不明白。
郭老師
2022 03/04 16:04
開票系統(tǒng)里面有一個銷,實際銷售金額不是嗎?專票的帶9%一般計稅服務一欄里面填寫。
84784999
2022 03/04 16:10
就是沒清楚怎么填正數(shù) ? ?和負數(shù)
郭老師
2022 03/04 16:11
你好,你的正數(shù)銷售額是多少?付出銷售額又是多少?你加起來。
郭老師
2022 03/04 16:12
正數(shù)銷售額是多少?負數(shù)銷售額合計多少?這兩個加起來填寫不就可以啦?比如一個是100 一個是負的200,你填寫負數(shù)100。
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