問題已解決
你好 老師 想咨詢一下 我給一家公司付了貨款 但是這家公司之前掛了應(yīng)收賬款 現(xiàn)在這筆付款我該掛什么
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速問速答借應(yīng)收賬款貸銀行存款?
2022 03/03 13:47
84785027
2022 03/03 13:52
那他之前應(yīng)收賬款里面貸方顯示有金額 ,我做進(jìn)去就是在借方 余額顯示是在借方了
郭老師
2022 03/03 13:52
你好,那就是你們單位多支付給他了。
84785027
2022 03/03 13:57
公司支付貸款正常批量扣款 怎么做會計分錄
郭老師
2022 03/03 13:59
之前做了短期借款嗎?如果是的話,借短期借款,貸銀行存款。
84785027
2022 03/03 14:08
公司的基本戶賬號轉(zhuǎn)款給一般戶的往來款 怎么做會計分錄 都是同一家公司內(nèi)部往來轉(zhuǎn)款
郭老師
2022 03/03 14:10
借銀行存款,一般戶
貸,銀行存款基本戶。
84785027
2022 03/03 14:15
收到一般戶往來款 就是借:銀行存款基本戶 貸:銀行存款-一般戶嗎 剛剛寫錯了
郭老師
2022 03/03 14:17
你好,對的是的,是這么做的。
84785027
2022 03/03 14:49
給員工付辦公用品費(fèi) 和發(fā)票一起做會計分錄
郭老師
2022 03/03 14:51
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸、其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸、銀行存款。
84785027
2022 03/03 14:53
我現(xiàn)在是發(fā)票之前沒入賬 現(xiàn)在和付款憑證一起做 就是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款嗎
郭老師
2022 03/03 15:02
你好
現(xiàn)在發(fā)票到嗎?
84785027
2022 03/03 15:03
對 發(fā)票和付款憑證現(xiàn)在都還未入賬
郭老師
2022 03/03 15:06
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84785027
2022 03/03 15:09
但是我現(xiàn)在是要做銀行存款了 他已經(jīng)付了款 是要和發(fā)票現(xiàn)在一起做 應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 就不掛往來了 對嗎
郭老師
2022 03/03 15:10
你好,個人報銷的最好通過其他應(yīng)付款,如果你們公戶直接支付的,可以不用通過這個科目。
84785027
2022 03/03 15:15
他是個人把票開回來 然后公司這邊見票付款 所以現(xiàn)在應(yīng)該是發(fā)票和付款憑證一起做賬 那該咋做
郭老師
2022 03/03 15:19
借管理費(fèi)用,貸銀行存款就可以的,這個不用糾結(jié),你想怎么做就怎么做,最后結(jié)果一樣的就行。如果報銷的通過了個人賬戶,建議你借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,如果你不想這么做的話,按照你寫的那個可以的,也不是說不可以,也不是說不對。
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