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上個月有留底的進(jìn)項稅一萬多,這個月用來抵扣銷項,請問我這個月月底如何做賬

84784970| 提問時間:2022 03/03 09:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
按照銷項-進(jìn)項-上月留抵后的金額 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 03/03 09:29
84784970
2022 03/03 09:33
我上月留底的稅沒做帳
84784970
2022 03/03 09:34
我這個月用留底的稅如何做賬呢
家權(quán)老師
2022 03/03 09:35
不需要做賬,直接按那個公式的余額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了。未交增值稅=銷項-進(jìn)項-上月留抵
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