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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們是一家勞務(wù)公司,采用的是差額開票,業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除,包含我們代發(fā)的勞務(wù)人員的工資嗎?比喻我們一年的營(yíng)業(yè)收入是5000萬(wàn),代發(fā)的勞務(wù)人員工資是4000萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前是按5000萬(wàn)x0.005,還是1000萬(wàn)x0.005?
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速問(wèn)速答您好,這個(gè)是按照差額1000確認(rèn)
2022 03/03 03:19
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