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業(yè)務(wù)招待費當年按超過收入的千分之五調(diào)增。兩年后發(fā)現(xiàn)有張?zhí)撻_的招待發(fā)票,需要再按稅前可列支金額/實際招待費用的比例更正申報當年的企業(yè)所得稅,再次納稅調(diào)整嗎

84785011| 提問時間:2022 03/02 17:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的,需要這么做的。
2022 03/02 17:29
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