問(wèn)題已解決

老師,我現(xiàn)在收到一百多萬(wàn)的費(fèi)用發(fā)票是去年9月份的,還能入帳嗎?

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/02 08:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,以前年度損益調(diào)整做進(jìn)來(lái)就可以的。
2022 03/02 08:45
84784986
2022 03/02 08:47
求各會(huì)計(jì)分錄?
郭老師
2022 03/02 08:48
你好,具體的是什么費(fèi)用的?
84784986
2022 03/02 08:51
管理費(fèi)用_中介費(fèi),
郭老師
2022 03/02 08:51
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款或者是其他應(yīng)付款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他30欄填寫(xiě)稅收金額。
84784986
2022 03/02 08:53
不用做管理費(fèi)用的分錄嗎?
郭老師
2022 03/02 08:54
好不需要做管理費(fèi)用的,這個(gè)是以前年度的,不影響今年的。
84784986
2022 03/02 08:57
那去年的費(fèi)用會(huì)少這一百多萬(wàn)嗎?
郭老師
2022 03/02 08:59
你好,匯算清繳的時(shí)候讓你多抵扣了,不是嗎?
84784986
2022 03/02 09:02
是的,謝謝老師
郭老師
2022 03/02 09:05
不用客氣,工作愉快。
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