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沒有計(jì)提,直接繳納的增值稅分錄怎么寫

84785029| 提問時間:2022 02/28 08:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2022 02/28 09:00
84785029
2022 02/28 09:04
一般納稅人
郭老師
2022 02/28 09:04
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸,銀行存款。
84785029
2022 02/28 09:06
我看以前會計(jì)寫的分錄是這樣的,老師幫我看看她這樣寫對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸:銀行存款
郭老師
2022 02/28 09:08
當(dāng)月繳納當(dāng)月的可以這么做。
84785029
2022 02/28 09:09
2月繳納1月的
郭老師
2022 02/28 09:10
那就不可以的,這個分錄不對。
84785029
2022 02/28 09:11
1月份的,2月申報(bào)
郭老師
2022 02/28 09:13
你好,這也不是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,應(yīng)該用未交增值稅。
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