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老師,我有筆預(yù)付款我想用負數(shù)通過應(yīng)付賬款科目記賬,可以嗎?
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速問速答你好,是可以的,這樣是一種老會計才進行的賬務(wù)處理的
2022 02/26 09:48
84784968
2022 02/26 09:51
那你的意思是我新手最好不要這樣進行賬務(wù)處理
、
王超老師
2022 02/26 09:51
如果你是新手的話,建議你不要這樣處理的,因為很容易賬務(wù)處理出錯的
84784968
2022 02/26 09:53
我主要是想鍛煉自己,逐步習(xí)慣往來賬通過應(yīng)付賬款科目記賬,方便核對
王超老師
2022 02/26 09:53
這個是可以的,你用負數(shù)來表示,到了期末的時候需要重分類。一些軟件也提供了這個功能的
84784968
2022 02/26 09:54
為什么要重分類???如果分怎么分
王超老師
2022 02/26 09:55
因為這樣容易使報表使用者出現(xiàn)誤解?。”热缯f你的應(yīng)收賬款是負的100萬,那么,報表使用者就會覺得很疑惑的
84784968
2022 02/26 09:56
難道是把應(yīng)付賬款期末的余額負數(shù),放到預(yù)付賬款里嗎?
84784968
2022 02/26 09:56
明白了,謝謝。那就期末的時候調(diào)整資產(chǎn)負債表
是的,你的理解是正確的,在期末需要調(diào)整的
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