問題已解決
是做電腦銷售和維修服務的,是一般納稅人,每年固定維修服務20000元要開增值稅專用發(fā)票給B單位,但維修服務這一塊沒有進項抵扣,想把維修這一塊簽個合同外包給小規(guī)模納稅人A,讓A給開3%的增值專票,再給B單位開增值稅專票,多少還能抵扣一點,不知道這樣計劃行不行?
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速問速答那小規(guī)模納稅人A的不含稅款可以計入其他業(yè)務成本了?
2017 03/17 06:44
方老師
2017 03/16 21:16
可以的。
方老師
2017 03/17 07:14
可以。
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