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本公司需要每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進項,轉(zhuǎn)出未交。期末留底稅330932.43元,本月銷項215857.94元,結(jié)轉(zhuǎn)銷項分錄借:銷項21587.94貸:轉(zhuǎn)出未交21587.74 進項:45042.72元,結(jié)轉(zhuǎn)進項分錄:借:轉(zhuǎn)出未交45042.72 貸:進項45012.72 期末有留底,無需繳納稅款,后面轉(zhuǎn)出未交怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄是什么

84785013| 提問時間:2022 02/23 16:44
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曹老師在線
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學:您好。可結(jié)轉(zhuǎn),也可不結(jié)轉(zhuǎn)。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應交稅費-未交增值稅。 貸:應交稅費-增值稅-未交增值稅
2022 02/23 16:49
84785013
2022 02/23 16:58
分錄看不懂。銷大于進項,本公司又有留底
曹老師在線
2022 02/23 20:03
同學:你好。應交稅費-增值稅-未交增值稅,這個科目是個過渡進銷項,,然后轉(zhuǎn)用未交增值稅這個科目,也有人應交稅費-未交增值稅,過度進銷項。
曹老師在線
2022 02/23 20:04
同學:你好。有些沒有歸集到一處吧! 應交稅費-增值稅-未交增值稅,這個科目是個過渡進銷項,,然后轉(zhuǎn)用未交增值稅這個科目,也有人不用,直接應交稅費-未交增值稅來結(jié)轉(zhuǎn)進銷項。貸方就是應交,借方就是留抵。
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