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老師我2021年12月多做了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用,已經(jīng)結(jié)賬了,怎么改正?

84784961| 提問時(shí)間:2022 02/23 11:14
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好, 當(dāng)時(shí)的分錄是如何做的?
2022 02/23 11:15
84784961
2022 02/23 11:17
借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息費(fèi)用,273000 貸,銀行存款,273000
立紅老師
2022 02/23 11:18
同學(xué)你好 貸,銀行存款,負(fù)數(shù) 貸,以前年度損益調(diào)整,正數(shù) 借,以前年度 損益調(diào)整 貸,利潤(rùn) 分配一未分配利潤(rùn) ;
84784961
2022 02/23 11:19
我12月份報(bào)表還用改嗎?
立紅老師
2022 02/23 11:22
同學(xué)你好,是不需要改的;
84784961
2022 02/23 11:26
錯(cuò)了,老師,是銀行借款的利息費(fèi)用,怎么做賬啊?
立紅老師
2022 02/23 11:29
同學(xué)你好,借款利息多做了,就是上面的分錄呢
84784961
2022 02/23 11:30
我沒有多做,這是貸款的利息費(fèi)用
立紅老師
2022 02/23 11:32
借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息費(fèi)用,273000 貸,銀行存款,273000 貸款的利息費(fèi)用就是這樣做的;沒有多做就不用調(diào)整
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