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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請(qǐng)問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
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速問速答學(xué)員您好,需要轉(zhuǎn)的。然后匯算清繳納稅調(diào)增
2022 02/22 16:43
84784997
2022 02/22 16:47
老師,但是我年底12月忘做了。年底的稅和報(bào)表早都報(bào)完了。
我能在1月賬里 調(diào)整以前年度嗎?
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
分錄怎么做?
王老師1
2022 02/22 16:53
學(xué)員您好
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:其他應(yīng)付款
84784997
2022 02/22 17:38
老師,我1月賬 做您說的調(diào)整以前年度的分錄,
那,到了5月匯算清繳時(shí),還用納稅調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
王老師1
2022 02/22 17:40
學(xué)員您好,匯算清繳時(shí)按照正確的年報(bào)來報(bào)送,即21年有這筆電費(fèi)的費(fèi)用的。這樣匯算清繳需要納稅調(diào)增這部分電費(fèi)金額
84784997
2022 02/22 17:58
老師,那我1月份做了這個(gè)分錄,還要回去改12月份的年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
需要改嗎?
那是不是第四季度的所得稅報(bào)表也不對(duì)了?
要怎么辦啊?
不改可以嗎?
王老師1
2022 02/22 18:42
學(xué)員您好,要改21年財(cái)務(wù)報(bào)表的,因?yàn)槟愕馁M(fèi)用沒確認(rèn)
第四季度所得稅報(bào)表是預(yù)繳,不改沒關(guān)系,以匯算清繳為準(zhǔn)的
你在做21年匯算清繳時(shí)按照正確的財(cái)務(wù)報(bào)表來做即可(即含了這個(gè)電費(fèi)的費(fèi)用)
84784997
2022 02/22 20:45
老師,1月賬 做了調(diào)整以前年度的分錄,,就一定要改21年的財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎?
就改21年 年度報(bào)表就行嗎?
12月份的用改嗎?
第四季度的用改嗎?
哪個(gè)是必須改的?
王老師1
2022 02/22 20:56
學(xué)員您好,改21年年報(bào)就行,其他的不是必須改
84784997
2022 02/23 08:52
老師,修改21年 年報(bào)時(shí),修改哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?我們電費(fèi)是3075
分錄,
借,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3075
貸,其他應(yīng)付款-電費(fèi)3075
修改報(bào)表時(shí),是管理費(fèi)用增加3075
同時(shí),其他應(yīng)付款-電費(fèi) 貸方增加3075?這樣對(duì)嗎?
王老師1
2022 02/23 09:45
學(xué)員您好,是的,這樣21年年報(bào)電費(fèi)多了3075,利潤(rùn)總額就少3075。其他應(yīng)付款原來是借方3075,現(xiàn)在是0
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