當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,土地出讓金是計(jì)入無形資產(chǎn)嗎 公司準(zhǔn)備建廠房
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答建議做到在建工程里面的和你的房屋一塊兒做固定資產(chǎn)。
2022 02/22 14:51
84784948
2022 02/22 14:53
老師,原來已經(jīng)做到無形資產(chǎn)了,現(xiàn)在可以調(diào)整為在建工程嗎。
郭老師
2022 02/22 14:54
可以的,可以這么做。
84784948
2022 02/22 15:03
老師,分錄怎么做呢
郭老師
2022 02/22 15:04
借在建工程貸無形資產(chǎn)之前,你的無形資產(chǎn)攤銷嗎?
84784948
2022 02/22 15:07
老師,從2017年到現(xiàn)在一直沒有攤銷
84784948
2022 02/22 15:10
老師,之前其他科目入得在建工程都已經(jīng)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了,就無形資產(chǎn)沒有轉(zhuǎn)在建工程,該如何處理呢
郭老師
2022 02/22 15:10
借在建工程貸無形資產(chǎn),直接這么做就可以了。
84784948
2022 02/22 15:16
老師,那之前的一批在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在的在建工程還應(yīng)該轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)嗎
郭老師
2022 02/22 15:17
借在建工程貸固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出來,然后一塊兒做到固定資產(chǎn)。
84784948
2022 02/22 15:25
老師,那轉(zhuǎn)出來,之前的攤銷是不是也得調(diào)整呢
84784948
2022 02/22 15:26
老師,我們的房產(chǎn)稅的已經(jīng)按照之前的申報(bào)了,那如果我現(xiàn)在在轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),房產(chǎn)稅是不是也需要調(diào)整呢
郭老師
2022 02/22 15:27
不用調(diào)整的,建議你當(dāng)做大修理來做,按照入賬之后的剩余價(jià)值后期分?jǐn)偩涂梢缘摹?/div>
84784948
2022 02/22 15:30
老師,無形資產(chǎn)做大修處理,也是直接借;在建工程,貸,無形資產(chǎn)嗎,還是如何做賬務(wù)處理呢
郭老師
2022 02/22 15:32
你好,對的是的是這么做。
84784948
2022 02/22 15:42
老師,轉(zhuǎn)為在建工程之后,借;固定資產(chǎn) 貸在建工程,對吧,老師
郭老師
2022 02/22 15:42
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
84784948
2022 02/22 15:45
老師,如果原來的固定資產(chǎn)是1200萬,現(xiàn)在無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到的固定資產(chǎn)是1700元,原來的房產(chǎn)稅是按照1200萬計(jì)算的房產(chǎn)稅,我還要再去修改房產(chǎn)稅的計(jì)算基數(shù)嗎
郭老師
2022 02/22 15:47
對的是的是這么做的需要這么多。
閱讀 412
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 你好,我想問一下,一個(gè)企業(yè)2020年支付土地出讓金準(zhǔn)備建廠房,土地出讓金30萬,廠房沒有建成,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢, 321
- 你好,老師,我們買的土地建廠房的我計(jì)入了無形資產(chǎn),然后攤銷到了在建工程,我剛剛看到你給別的同學(xué)的回復(fù)是,土地出讓金直接計(jì)入在建工程是嗎? 56
- 企業(yè)購買的土地建廠房計(jì)入無形資產(chǎn)可以嗎 548
- 請問公司購入土地建廠房,土地計(jì)入什么科目?是無形資產(chǎn)嗎? 454
- 老師你好,請問公司以出讓金放松購買的土地打算建廠房,那么無形資產(chǎn)土地使用權(quán)要和廠房分開核算么?無形資產(chǎn)攤銷的金額計(jì)入什么科目? 499
最新回答
查看更多- 老師我想請問一下為什么2021年的折舊額這里是1000減去400而不是1000減去300呢 昨天
- 老師。報(bào)銷辦公用品,如果沒有發(fā)票,年底調(diào)增,要不要在分錄上做個(gè)備注啊,比如,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(無票) 昨天
- 老師我想咨詢一下,我們作為勞務(wù)派遣公司,然后和A公司簽訂合同,然后給A公司開具發(fā)票后,A公司通過B公司給我們撥款,事后因?yàn)锳公司勞務(wù)派遣員工的保險(xiǎn)第一個(gè)月關(guān)系沒有變,還在A公司繳納,然后A公司要求我們將保險(xiǎn)費(fèi)用退給對方,但是因?yàn)锳公司將我們開具的發(fā)票提交給了B公司用于撥款,所以發(fā)票無法作廢,那我該怎么做會計(jì)分錄啊,能不能教教我。 昨天
- 贈品的會計(jì)分錄中,贈品的價(jià)值如何確定? 16小時(shí)前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 16小時(shí)前