問(wèn)題已解決

增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額享受加計(jì)抵減政策,有一筆進(jìn)項(xiàng)沖回了,然后進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減未申報(bào),現(xiàn)在需要沖回加計(jì)抵減部分的增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/21 15:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒(méi)有申報(bào),加計(jì)扣除的話不用申報(bào)了。
2022 02/21 15:39
郭老師
2022 02/21 15:39
你只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
84785043
2022 02/21 17:53
12月份進(jìn)項(xiàng)沖回,沖回的進(jìn)項(xiàng)稅額在1月份申報(bào)了,但是加計(jì)抵減部分未申報(bào)納稅,該如何處理?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊?
郭老師
2022 02/21 18:03
你好,12月份的進(jìn)項(xiàng)你做了加計(jì)扣除嗎?加計(jì)扣除你當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
84785043
2022 02/21 18:06
是的,12月做了加計(jì)扣除
郭老師
2022 02/21 18:08
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除。 在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除調(diào)減金額里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出乘以15%,或者是乘以10%。
84785043
2022 02/21 18:10
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)該怎么處理呢?
郭老師
2022 02/21 18:10
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,其他的還是一樣的。
84785043
2022 02/21 18:24
然后,其他的附加稅是不是也需要調(diào)增?借利潤(rùn)分配,貸應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等?,這樣對(duì)嗎?
郭老師
2022 02/21 18:26
你好,附加稅的在這個(gè)月調(diào)整就可以的,之前的就不要去調(diào)整啦。
84785043
2022 02/21 18:45
那總賬里應(yīng)交稅費(fèi)的金額還對(duì)嘛
郭老師
2022 02/21 18:47
對(duì)的是的,但是你在這個(gè)月調(diào)整之后,它就是正確的。
郭老師
2022 02/21 18:47
你的附加稅跟著增值稅的來(lái)就可以的,不用單獨(dú)做調(diào)整。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~