問題已解決
經(jīng)常聽到,預(yù)提成本費(fèi)用,匯算清繳前補(bǔ)發(fā)票。如何預(yù)提?收到發(fā)票又如何賬務(wù)處理呢?歸檔呢?
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速問速答借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
發(fā)
次年匯算清繳之前發(fā)票到了借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
2022 02/18 22:21
84785045
2022 02/18 22:32
為什么需要三筆賬務(wù)處理呢
郭老師
2022 02/18 22:49
第一筆預(yù)提
第二個紅沖預(yù)提
第三個做收到發(fā)票的
84785045
2022 02/18 22:57
假如是2月份收到發(fā)票,歸檔在2月份,還是歸檔到上一年度
郭老師
2022 02/18 23:17
屬于21年
抵扣21年的所得稅
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