問題已解決

請教各位老師和前輩哦:我2021年12月份有幾張進項發(fā)票沒有把進項列出來,全部做成費用了,我現(xiàn)在要報1月份的增值稅,要把進項票認證了。因為涉及到跨年,請問我去年12月份做的錯誤憑證,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?非常感謝![抱拳][抱拳]

84785015| 提問時間:2022 02/18 16:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 現(xiàn)在 你是什么準則;? ?我看怎么處理。 是小企業(yè)會計準則嗎??
2022 02/18 16:42
84785015
2022 02/18 21:09
我們公司是小企業(yè)會計準則呢~[抱拳][抱拳]
meizi老師
2022 02/19 08:35
現(xiàn)在做借進項稅貸利潤分配-未分配利潤,調(diào)整進項稅這部分金額即可
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