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員工出差有200的出差補貼,沒有發(fā)票怎么入賬

84785020| 提問時間:2022 02/18 14:51
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,出差補貼不需要發(fā)票;
2022 02/18 14:51
84785020
2022 02/18 14:51
那怎么賬務(wù)處理呢
立紅老師
2022 02/18 14:53
同學(xué)你好,計入福利費;并入工資申報個稅
84785020
2022 02/18 14:53
可以不用計入工資嗎
84785020
2022 02/18 14:54
直接借管理費用-200 貸庫存現(xiàn)金200或銀行存款
84785020
2022 02/18 14:54
這樣可以嗎
立紅老師
2022 02/18 14:54
同學(xué)你好,這個不計入工資,但在申報個稅時需要并入工資報稅,就是需要交個稅
84785020
2022 02/18 15:00
不通過應(yīng)付職工薪酬也要計入交個稅嗎
立紅老師
2022 02/18 15:02
同學(xué)你好,是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算 ;即使不能過,也要申報個稅的;
84785020
2022 02/18 15:51
這個不是每月都有出差補貼的,是要員工出差回來的時候報銷,才有出差補貼的
立紅老師
2022 02/18 15:55
同學(xué)你好,哪個月報銷,就并入哪個月的工資申報個稅
84785020
2022 02/18 15:57
比如員工報銷款300,就是借管理費用--差旅費 貸銀行或現(xiàn)金,工資那就是借:管理費 貸應(yīng)付職工薪酬--職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬 職工費 貸銀行存款?
立紅老師
2022 02/18 15:59
同學(xué)你好,工資那就是借:管理費 貸應(yīng)付職工薪酬--職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬 職工費 貸銀行存款?——不是工資,是出差補貼;
84785020
2022 02/18 16:00
?那賬務(wù)是咋樣的
立紅老師
2022 02/18 16:03
同學(xué)你好,就是上面您 做的分錄;
84785020
2022 02/18 16:04
借管理費用--差旅費 貸銀行或現(xiàn)金 這個嗎?您不是說計入工資報個稅嗎
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