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老師,計提的費用具體怎么做分錄?收到發(fā)票后怎么做分錄?

84785006| 提問時間:2022 02/18 14:28
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
提費用的話,你比如說你提的是管理費用,那就借管理費用,如果還沒有付錢的話,就是貸其他應(yīng)付款。
2022 02/18 14:28
84785006
2022 02/18 14:32
其他應(yīng)付款下面明細科目應(yīng)該是什么?
李霞老師
2022 02/18 14:34
其他應(yīng)付款的話,嗯,如果誰支付的這個錢,然后就給誰啊,如果是法人先墊付的,您可以貸其他應(yīng)付款法人墊付款。
84785006
2022 02/18 14:37
老師收到發(fā)票后,怎么處理?
李霞老師
2022 02/18 14:41
你可以這樣,你再收到發(fā)票的時候,你再計提費用,咱們企業(yè)采用的權(quán)責發(fā)生制,一般都是在收到發(fā)票的時候才具體費用呢,一開始你付錢的時候,你可以借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,然后后期你收到發(fā)票以后借管理費用貸其他應(yīng)付款。
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