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老師您好,請問航天稅控盤280元要抵扣我怎么做賬啊
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速問速答你好同學,稅控盤抵扣分錄這么寫:
借:管理費用-辦公費 280
貸:銀行存款 280
借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅費) 280
借:管理費用 -280
2022 02/18 10:48
84784954
2022 02/18 10:50
老師,應交稅費—應交增值稅沒有括號中的抵減稅費,需要新建嗎
李煜老師
2022 02/18 10:52
如果你們沒有抵減稅費的明細科目,需要在應交增值稅下面再添加一個科目。
84784954
2022 02/18 10:54
那這個科目期末有余額怎么辦啊老師
李煜老師
2022 02/18 10:58
期末要結轉所有應交增值稅科目余額的,分錄如下:
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-抵減稅費
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
84784954
2022 02/18 11:09
好的老師,請問這個沖減管理費用的這筆分錄是下月報稅我抵扣完在做,還是現(xiàn)在就可以做呢
李煜老師
2022 02/18 11:10
當月就可以做了這筆分錄
84784954
2022 02/18 11:12
好的,謝謝老師
李煜老師
2022 02/18 11:12
好的同學,解答對你有用的話給個好評哦,不需要回復了
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