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老師您好,請問航天稅控盤280元要抵扣我怎么做賬啊

84784954| 提問時間:2022 02/18 10:46
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李煜老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好同學(xué),稅控盤抵扣分錄這么寫: 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅費(fèi)) 280 借:管理費(fèi)用 -280
2022 02/18 10:48
84784954
2022 02/18 10:50
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅沒有括號中的抵減稅費(fèi),需要新建嗎
李煜老師
2022 02/18 10:52
如果你們沒有抵減稅費(fèi)的明細(xì)科目,需要在應(yīng)交增值稅下面再添加一個科目。
84784954
2022 02/18 10:54
那這個科目期末有余額怎么辦啊老師
李煜老師
2022 02/18 10:58
期末要結(jié)轉(zhuǎn)所有應(yīng)交增值稅科目余額的,分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵減稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784954
2022 02/18 11:09
好的老師,請問這個沖減管理費(fèi)用的這筆分錄是下月報(bào)稅我抵扣完在做,還是現(xiàn)在就可以做呢
李煜老師
2022 02/18 11:10
當(dāng)月就可以做了這筆分錄
84784954
2022 02/18 11:12
好的,謝謝老師
李煜老師
2022 02/18 11:12
好的同學(xué),解答對你有用的話給個好評哦,不需要回復(fù)了
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