問題已解決

老師,我公司2021年3月份購進(jìn)一臺小轎車,進(jìn)項(xiàng)稅額已在購進(jìn)當(dāng)月抵扣。2022年3月,小轎車原值12萬,折舊2萬,凈值10萬,我想出售,出售價格7萬,請問需要交哪些稅種?謝謝老師

84784985| 提問時間:2022 02/16 15:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,增值稅13%,附加稅12%,印花稅萬分之五,所得稅根據(jù)利潤。
2022 02/16 15:28
84784985
2022 02/16 15:33
郭老師,是7萬*13%計(jì)算增值稅嗎
郭老師
2022 02/16 15:34
你好,對的是的,如果你有進(jìn)項(xiàng)的可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣。
84784985
2022 02/16 15:34
增值稅的計(jì)稅依據(jù)和企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)都是什么?。?/div>
84784985
2022 02/16 15:35
不是根據(jù)增值部分交納嗎?與凈值無關(guān)是嗎?
郭老師
2022 02/16 15:36
你好,所得稅依據(jù)是你單位的利潤,增值稅的依據(jù)是你處置的價格銷售出去的。
84784985
2022 02/16 15:39
和凈值無關(guān)是嗎老師?
郭老師
2022 02/16 15:40
你好,對的是的增值稅和這個沒有關(guān)系的。
84784985
2022 02/16 15:40
那我做固定資產(chǎn)清理就可以是嗎?五年之后出售用不用交稅呀
郭老師
2022 02/16 15:40
你好,對的是的,沒有這個政策的。
84784985
2022 02/16 15:41
老師,那所得稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呀?
84784985
2022 02/16 15:42
沒有與該小轎車對應(yīng)的成本嗎?
郭老師
2022 02/16 15:42
你好,所得稅是根據(jù)利潤的利潤總額減去以前年度的虧損,這個余額乘以稅率減速算扣除減去計(jì)之前季度預(yù)繳。
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