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老師,小規(guī)模收到的稅局返給的個稅代繳手續(xù)費怎么申報增值稅?填在申報表哪一行?

84784990| 提問時間:2022 02/12 14:27
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
若季度沒有超過45萬 ,填在免稅銷售額欄
2022 02/12 14:29
84784990
2022 02/12 14:31
跟主營業(yè)務(wù)收入合在一起申報嗎?
文文老師
2022 02/12 14:33
跟主營業(yè)務(wù)收入合在一起申報。
84784990
2022 02/12 14:35
那么老師這筆收入包含在小規(guī)模500萬之內(nèi)嗎?
文文老師
2022 02/12 14:44
這筆收入包含在小規(guī)模500萬之內(nèi)
84784990
2022 02/12 15:01
老師,小規(guī)模沒有其他收益這個科目,計入營業(yè)外收入可以嗎?
文文老師
2022 02/12 15:16
計入營業(yè)外收入可以的
84784990
2022 02/12 16:05
老師,我很困惑,計入營業(yè)外的收入不是不包含在500萬之內(nèi)嗎?
文文老師
2022 02/12 16:06
按增值稅申報表中的收入
84784990
2022 02/12 16:08
公司賣了一輛舊的小汽車,這個收入交增值稅,包含在500萬之內(nèi)嗎?
84784990
2022 02/12 16:12
公司是商貿(mào)批發(fā)企業(yè),針對的都是小個體,他們不要發(fā)票,老板讓報無票收入490多別超500,所以我很糾結(jié)那些需要交增值稅的營業(yè)外收入,加一起不小心就會超500,
文文老師
2022 02/12 16:14
年應(yīng)稅銷售額,包括納稅申報銷售額、稽查查補銷售額、納稅評估調(diào)整銷售額、稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票銷售額和免稅銷售額。
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