問(wèn)題已解決

老師你好,發(fā)現(xiàn)去年的一張管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有入賬,但是在去年已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該開(kāi)給別家的,1月份開(kāi)了紅字發(fā)票給我們,現(xiàn)在我要把已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/11 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款開(kāi)了紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借,應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 02/11 11:42
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