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公司買了酒50000送人,取得增值稅專用發(fā)票,這個賬務怎么處理

84784956| 提問時間:2022 02/09 22:03
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小時老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,法律職業(yè)資格,CISA
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 外購商品送人的進項稅不能抵扣
2022 02/09 22:04
84784956
2022 02/09 22:15
因發(fā)票未開具,我2021年12月做成業(yè)務招待費,摘要:計提業(yè)務招待費,借銷售費用業(yè)務招待費44247.18 貸其他應付款44247.18現在一月份怎么調賬
小時老師
2022 02/09 22:23
借:以前年度損益調整-營業(yè)外支出?50000?貸:以前年度損益調整-銷售費用?44247.18?其他應付款?5751.82
84784956
2022 02/09 22:38
有一個業(yè)務招待費的專票進項稅額130元在12月被我抵扣了,我在一月份賬務處理是進項稅額轉出?分錄怎么寫?
小時老師
2022 02/09 22:43
借:營業(yè)外支出?貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)?
84784956
2022 02/10 00:04
那這個進項稅額轉出不是還是掛賬嗎?
小時老師
2022 02/10 00:06
年末借:應交稅費應交增值稅進項轉出 貸:應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅。
84784956
2022 02/10 00:08
這個分錄是在一月做還是12月,為什么是年末
小時老師
2022 02/10 09:56
因為年末要實際繳納增值稅啊
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