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2022把2021暫估入賬的分錄做了調(diào)整分錄了,進入利潤分配–未分配利潤,這個利潤分配——未分配利潤是進到2021數(shù)據(jù)里么?
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你這個記錄到利潤分配科目,那么是在2022年做的,因此是不會影響到2021年的數(shù)據(jù)的
2022 02/06 13:52
84785015
2022 02/06 14:06
我應該是不要影響2022的數(shù)據(jù)吧?這是上年的暫估沖了,我所得稅匯算還要納稅調(diào)整
王超老師
2022 02/06 14:07
這個要看你金額的大小了,如果金額比較如果金額比較大,緊不緊是要調(diào)本年的,而且還需要調(diào)整上一年度的匯算清繳數(shù)據(jù)的
王超老師
2022 02/06 14:07
如果金額比較小,你直接紅沖就可以了。影響未分配利潤應該也不大
84785015
2022 02/06 14:11
2021暫估的材料,借:原材料,貸應付賬款,當年結轉(zhuǎn)成本了,2022確定發(fā)票拿不到了,我的賬要咋處理,2021所得稅匯算要咋調(diào)表?金額:9000
王超老師
2022 02/06 14:12
你這個結轉(zhuǎn)成本是什么意思?我沒有看明白你提出來的問題,因為你給我的分錄是原材料的分錄?。?/div>
84785015
2022 02/06 14:14
就是這個材料買進來,后出庫賣了,結轉(zhuǎn)成本了,
王超老師
2022 02/06 14:15
那你這個之前是賬務處理沒有做對來的,你次月就要進行紅沖的
84785015
2022 02/06 14:18
2021,12月的會計分錄,2022,1月分錄要咋做,現(xiàn)在2022.1月的稅還沒申報啊。所以可以改啊。
84785015
2022 02/06 14:20
有個老師給我說是:借:應付賬款,貸:原材料,借:原材料,貸:利潤分配——未分配利潤
84785015
2022 02/06 14:20
你覺得該咋做?
王超老師
2022 02/06 14:21
你這個需要
借應付賬款
但未分配利潤
84785015
2022 02/06 14:24
那就是把上面那個分錄合并一下,那我就不知道這個利潤分配——未分配利潤是2021,還是2022的利潤分配,在我的資產(chǎn)負債表是2022的,還是2021的?我2021所得稅匯算是不是要納稅調(diào)增9000?
王超老師
2022 02/06 14:26
你這個最好是將去年的匯算清繳,也進行調(diào)整的
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