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# 提問 #欠條以前未入賬 現(xiàn)在欠條和報銷的費用一塊入賬 怎么處理?

84785007| 提問時間:2022 01/29 15:59
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借:管理費用等 貸:銀行存款 這個相當(dāng)于員工直接購買的
2022 01/29 16:00
84785007
2022 01/29 16:06
不能 剩下的要轉(zhuǎn)賬給他 扣下這個錢
王超老師
2022 01/29 16:07
這個金額是不一致的嗎? 那么,可不可以把欠條的金額和報銷的費用一起告訴我一下
84785007
2022 01/29 16:08
那這怎么操作 欠條附上 費用票附上 轉(zhuǎn)錢要扣下
84785007
2022 01/29 16:09
欠條500單據(jù)600付他100元 此時欠條入賬
王超老師
2022 01/29 16:11
借:管理費用等 600 貸:其他應(yīng)收款 500 銀行存款 100
84785007
2022 01/29 16:11
前期沒作賬欠條500
王超老師
2022 01/29 16:13
那么你需要補做一個分錄的,這樣思路才會清晰一點的
84785007
2022 01/29 16:16
補作其他其應(yīng)收款500 貸銀行500 那兩筆分錄下面附這些票 問還用給對方打收據(jù)500元不?
王超老師
2022 01/29 16:24
這個就不需要對方開收據(jù)了
84785007
2022 01/29 16:27
欠條入賬 不給他打收據(jù)行不?
王超老師
2022 01/29 16:28
本本來就是要用本來就是要用欠條入棧本來就是要用欠條入賬的?。?/div>
84785007
2022 01/29 16:30
但是前期入賬的話 現(xiàn)在還款需給他開收據(jù)的吧?
王超老師
2022 01/29 16:35
稍等一下稍等一下我在稍等一下我再回答你另外稍等一下我再回答你另外一個問題
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