問題已解決

老師您 好,我想咨詢一下,我們是一般納稅人,主要是從農(nóng)戶手里收購(gòu)水稻,之后代加工成大米,銷售成品大米,現(xiàn)在我遇到的問題是,10月份的時(shí)候銷售了46.噸,當(dāng)月沒做帳,次月報(bào)增值稅時(shí)直接按46購(gòu)進(jìn)原材料,對(duì)應(yīng)計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了8512.51元,我們的購(gòu)進(jìn)發(fā)票都是月末開的,是為了當(dāng)月銷售多少就開多少,省得有庫存,所以正常計(jì)算的話本月應(yīng)該是開具65噸的收購(gòu)發(fā)票,按65噸收購(gòu)噸數(shù)(收購(gòu)進(jìn)金額是3200元/噸)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這不是已經(jīng)過了征期,不能再改了,我做帳時(shí)應(yīng)該怎么糾正這個(gè)錯(cuò)誤 感謝老師,期待回復(fù),還有就是這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做,金額怎么算,謝謝老師,

84784968| 提問時(shí)間:2022 01/29 11:30
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借,原材料65×3200 貸,銀行存款 不抵扣進(jìn)項(xiàng),按總金額計(jì)入原材料成本處理
2022 01/29 11:37
84784968
2022 01/29 13:03
那我的進(jìn)項(xiàng)咋做賬呀老師???
84784968
2022 01/29 13:04
我是從農(nóng)戶手里買的水稻,花了3000元的(有發(fā)票)加工費(fèi)變成成品,銷售的
陳詩晗老師
2022 01/29 13:07
你前面說的進(jìn)項(xiàng)不抵扣,所以全額計(jì)入原材料成本處理了
84784968
2022 01/29 14:52
抵扣呀,要抵扣的
陳詩晗老師
2022 01/29 15:10
扣的話,你就是借原材料,同時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款直接從你原材料里面把你抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額分離出。
84784968
2022 01/29 15:16
那接下來的憑證怎么做,成本安那個(gè)數(shù)據(jù),庫存商品按那個(gè)數(shù)據(jù)?老師有電話嗎?打電話說比較方便
陳詩晗老師
2022 01/29 16:24
借,原材料65×3200-65×3200×9% 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅65×3200×9% 貸,銀行存款
陳詩晗老師
2022 01/29 16:25
不好意思學(xué)堂規(guī)定不提供私人聯(lián)系方式
84784968
2022 01/29 17:36
那我只抵扣了銷售數(shù)量對(duì)應(yīng)的8512.51元的進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)數(shù)和我購(gòu)進(jìn)時(shí)的數(shù)據(jù)有差,怎么辦?
陳詩晗老師
2022 01/29 18:35
后面繼續(xù)抵扣就可以啦
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