問題已解決
麻煩老師做下一這道題
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2022 01/25 16:06
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2022 01/25 16:10
這個是題目老師麻煩了
小石老師
2022 01/25 16:37
1、借 管理費用1600,應交稅費-增值稅(進項稅額)208,貸 銀行存款1808.
2、借 應收票據(jù)2260,貸 應收賬款 2260.
3、借 固定資產(chǎn) 30000,貸?實收資本 27000,資本公積——資本溢價 3000.
4、借 銀行存款128820 ,貸 主營業(yè)務收入 114000,應交稅費-增值稅(銷項稅額)14820.
借 主營業(yè)務成本 100000,貸 庫存商品 100000
5、借 應收賬款16950,貸 主營業(yè)務收入 15000,應交稅費-增值稅(銷項稅額)1950.
借 主營業(yè)務成本 9000,貸 庫存商品9000
6、當月報廢的固定資產(chǎn)當月應計提折舊。借 制造費用 2000,貸 累計折舊2000.
借 固定資產(chǎn)清理42000,累計折舊38000,貸 固定資產(chǎn) 80000.
7、借 管理費用-差旅費 2310,應交稅費-增值稅(進項稅額)90,庫存現(xiàn)金600,貸 其他應收款 3000.
8、借 應交稅費-應交增值稅-(未交稅費)9916,貸 應交稅費-企業(yè)所得稅 2300,貸 銀行存款12216.
9、借 庫存現(xiàn)金 1770,貸 固定資產(chǎn)清理1770。
借 營業(yè)外支出 40230,貸 固定資產(chǎn)清理 40230.
10、借 應付利息 3000,貸 銀行存款 3000.
11、借 固定資產(chǎn) 10000,貸?營業(yè)外收入 10000
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2022 01/25 16:39
問下老師這道題和剛才那道是兩道嗎
小石老師
2022 01/25 16:58
是一道題,會計分錄已經(jīng)寫出來了,您可以根據(jù)期初余額加減發(fā)生額就行了,如果需要老師給到答案的話,可能要晚點哦,現(xiàn)在有點忙。
84784974
2022 01/25 17:08
好的老師麻煩一會給下答案
小石老師
2022 01/25 18:18
請問題目和表格都拍完整了嗎?包括給的其他輔助條件
84784974
2022 01/25 18:29
前面還有一個表
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