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84784969| 提問時間:2022 01/21 19:21
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!過會給您分錄哦
2022 01/21 19:22
84784969
2022 01/21 19:23
好的麻煩快一點
丁小丁老師
2022 01/21 19:24
1借:辦公費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2 借:應收票據(jù) 貸:應收賬款 上個月收入成本在上月做了憑證,本月只是收到票據(jù)哦
84784969
2022 01/21 19:25
不用結轉成本嗎
丁小丁老師
2022 01/21 19:29
您好!收入成本不是上個月做了嗎?
84784969
2022 01/21 19:33
嗯嗯這個題好像是
丁小丁老師
2022 01/21 19:39
是的,它說的是上個月已經確認了收入和結轉了成本了
84784969
2022 01/22 06:28
6 7 9咋做分錄
丁小丁老師
2022 01/22 09:40
6需要繼續(xù)計提折舊 借:制造費用2000 貸:累計折舊2000 報廢 借:累計折舊38000 固定資產清理42000 貸:固定資產80000 借:營業(yè)外支出42000 貸:固定資產清理42000
丁小丁老師
2022 01/22 09:42
7借:管理費用2400-90 應交稅費90 貸:其他應收款2400 借:銀行存款600 貸:其他應收款600
丁小丁老師
2022 01/22 09:44
9借:銀行存款1770 貸:固定資產清理1770 借:固定資產清理1770 貸/營業(yè)外收入1770
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