問題已解決

你好老師,20年我有一部分未開票收入增值稅未申報,所得稅報了,21年開了發(fā)票,正常申報增值稅,所得稅又把未開票收入和對應的成本又報了,賬上我沒有調整這個未開票收入,現(xiàn)在賬上的收入成本是對的,增值稅申報數據和開具的發(fā)票收入也是對的,就是21年所得稅收入成本多了20年未開票的那部分收入成本,老師,請問下我這個要怎么處理?

84784976| 提問時間:2022 01/20 09:33
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Helen老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
同學好 把這筆重復入賬的沖銷就可以
2022 01/20 09:37
84784976
2022 01/20 09:41
20年所得稅已把這筆未開票收入申報了,21年開了發(fā)票,這筆未開票收入所得稅又報了,賬面上21年利潤表沒有這筆未開票收入,只是所得稅申報報了這筆收入,就是說所得稅虛增了收入申報了
Helen老師
2022 01/20 09:47
匯算清繳時做個調減,做以說明
84784976
2022 01/20 09:51
老師,匯算清繳在哪個表里做收入成本的調減呢
Helen老師
2022 01/20 09:54
老師現(xiàn)在看不到具體的表,無法說的很具體,等同學提供具體表格老師再解答好嗎
84784976
2022 01/20 10:18
老師,我從學堂拍了幾張表,請指教怎么填
Helen老師
2022 01/20 10:33
填在納稅調整明細表內,但你這個納稅調整項目表不全
Helen老師
2022 01/20 10:33
在那個表內找合適的對應項,如果沒有合適對應項填在其他
84784976
2022 01/20 10:36
其他這里填了收入就沒有成本可以填了
Helen老師
2022 01/20 10:39
收入成本項都要填寫,分別找對應項
84784976
2022 01/20 10:53
老師,你給有全點的納稅調整表發(fā)我交了填下,說明的話要怎么寫
Helen老師
2022 01/20 14:31
老師這沒有哦,先按調整后的申報,稅務局問了再說明,如果問就把你像這個問題描述的樣子說一下就可以
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