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實(shí)務(wù)
問題已解決
一直沒有給股東工資,但每月都有計提,年底時這應(yīng)付職工薪酬怎么處理呢?是自己做一個分錄借應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款—股東嗎?
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速問速答同學(xué)你好,你這個如果是本身他們就沒有工資,只是賬上計提了,最好是把計提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒有發(fā)放下去,還是要填增的,這個工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022 01/19 01:53
小萬老師
2022 01/19 01:53
如果在匯算清繳前會發(fā)放下去,不用進(jìn)行調(diào)整哈
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