問(wèn)題已解決

一般納稅人開(kāi)了電子專票,次月才紅充。是銷售方,那增值稅申報(bào)怎么申報(bào)?

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/18 16:10
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江老師
金牌答疑老師
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正常申報(bào)處理,本月做開(kāi)具的銷售發(fā)票處理,下月沖紅后,減少下月銷售發(fā)票的金額
2022 01/18 16:11
84785033
2022 01/18 16:17
那我的理解是次月申報(bào)直接按匯總表上面的銷售額申報(bào)? 是不是
江老師
2022 01/18 16:18
上述說(shuō)法完全正確,因?yàn)槲覀兪前丛逻M(jìn)行匯總開(kāi)票金額的。
84785033
2022 01/18 16:20
明白 非常感謝老師
江老師
2022 01/18 16:22
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利
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