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老師請問,我預交了企業(yè)所得稅,公司又是虧損的,請問匯算清繳怎么把企業(yè)所得稅調平,意思是公司在匯算清繳時放棄這個預交的所得稅金額
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速問速答你好在納稅調整明細表扣除項目其它里面填寫。
2022 01/18 16:10
84784960
2022 01/18 16:44
老師,是不是企業(yè)所得稅年度納稅申報表那里預交的企業(yè)所得稅就填零,納稅調整表其它那里加上這筆就可以了??
郭老師
2022 01/18 16:45
你好,預繳的所得稅在已交納里面填寫主表,它會自動出來的。
郭老師
2022 01/18 16:45
需要調整的項目在納稅調整明細表里面填寫。
扣除項目
其他
填寫帳載金額。
84784960
2022 01/18 16:52
老師他自動出來的話,那不是還是有預交的???
84784960
2022 01/18 16:54
現(xiàn)在是這個預交不退,專管員讓我們把匯算清繳調平
郭老師
2022 01/18 16:56
你好,所以需要你們填寫調增的金額,你調增了之后,你的利潤增加了,它不就可以抵扣了。
84784960
2022 01/18 16:58
意思是我把這一年調成盈利的???
郭老師
2022 01/18 17:01
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
84784960
2022 01/18 17:03
不會吧!虧損了幾十萬呢,這也調成盈利的啊?
老師還有別的辦法嗎????
郭老師
2022 01/18 17:06
是的開始你們不想退稅或者是退稅麻煩的,就不要交稅,自己暫估一個。那你看一下你有沒有一些費用可以做到二二年的,在二一年不要做。
84784960
2022 01/18 17:20
是項目異地必須預交的,然后公司又沒盈利!就成這樣了
郭老師
2022 01/18 17:23
你看一下你其他的費用有沒有能做到二二年的。
郭老師
2022 01/18 17:23
相當于是發(fā)生的二年的收入。
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