問題已解決
銷項稅7000元,進項稅10000元,進項稅留抵3000元。會計分錄怎么做?12年底留抵明年抵扣。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同學(xué)
全部結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”,進項大于銷項,余額在借方,不用交稅,資產(chǎn)負債表也用負數(shù)列示。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)7000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅3000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)10000
2022 01/17 11:16
閱讀 77