問題已解決
老師好,我們給境外公司開服務(wù)費(fèi)的形式發(fā)票,按無票收入確定收入就可以吧,增值稅稅率就是正常的6%,可以用進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣,對嗎
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速問速答您好,是的,反正對外也不給票
2022 01/16 15:21
84784958
2022 01/16 15:22
我以為對外的稅率會不一樣,或者不可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅,要開形式發(fā)票的
小鎖老師
2022 01/16 15:24
這個是可抵扣增值稅的
84784958
2022 01/16 15:24
好的,謝謝您
小鎖老師
2022 01/16 15:25
不客氣,祝您開心每一天
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